«VF Ucrania» («Vodafone Ucrania», VFU), el segundo operador de telefonía móvil más grande de Ucrania, aumentó en enero-junio de 2026 su beneficio neto un 4,3 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2 161 millones de hryvnias.
Según se indica en los estados financieros intermedios resumidos de la empresa, sus ingresos aumentaron un 10,3 %, hasta alcanzar los 13 869 millones de hryvnias.
Según estos datos, el beneficio bruto de los seis primeros meses de este año creció un 4,4 %, hasta alcanzar los 7 998 millones de hryvnias, mientras que el beneficio de explotación se redujo un 2,4 %, hasta situarse en 4 321 millones de hryvnias.
El indicador OIBDA del primer semestre de 2026 aumentó un 3,8 % en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 7 331 millones de hryvnias, mientras que el margen OIBDA se situó en el 53 %, frente al 56 % del año pasado.
Los gastos de capital del operador móvil durante los seis primeros meses de este año se redujeron un 0,8 %, hasta los 3 169 millones de hryvnias.
Cabe señalar que, entre enero y junio de 2026, «VF Ucrania» concedió una ayuda financiera no reembolsable a su filial, la sociedad anónima privada «Farlep-Invest», por valor de 160 millones de hryvnias, frente a los 310 millones de hryvnias del mismo periodo de 2025.
Según el informe, a 30 de junio de este año, las inversiones del operador de telefonía móvil en «Farlep-Invest» se estimaban en 1 808 millones de hryvnias, en «Frinet» S.L., 677,4 millones de grivnas, y en «Ukrainian Network Solutions» S.L., 3 242 millones de grivnas.
El capital propio de «VF Ucrania» a mediados de este año ascendía a 15 583 millones de grivnas, frente a los 14 123 millones de grivnas registrados a principios de año.
En el informe se señala que el beneficio neto de «WF Ucrania» en el segundo trimestre de 2026 aumentó un 5,4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 1 254 millones de hryvnias, en un contexto de crecimiento de los ingresos del 10,3 %, hasta los 7 102 millones de hryvnias.
En el segundo trimestre de 2026, el beneficio bruto de «VF Ucrania» creció un 5,9 %, hasta alcanzar los 4 212 millones de hryvnias, mientras que el beneficio de explotación se redujo un 1,3 %, hasta los 2 392 millones de hryvnias.
La empresa añadió que, en junio de este año, también se firmó un acuerdo adicional con la empresa matriz Telco Investments B.V. para aumentar la línea de crédito, con amortización en dólares estadounidenses, de un equivalente a 660 millones de UAH a un equivalente a 1 320 millones de UAH. La línea de crédito tiene un tipo de interés fijo del 10 % anual y vence en 2028. A la fecha del informe, la empresa había recibido 693,4 millones de hryvnias, que se ingresaron en la cuenta en divisas del operador de telefonía móvil en un banco extranjero con el fin de saldar la deuda por los bonos.
Entre otras cosas, se incluye información relativa a la finalización de la construcción de un nuevo sistema de cable submarino a través del mar Negro, que conectará a Ucrania con la ruta de tránsito internacional entre Europa y Asia (el sistema «Kardesa»). Se prevé que esté lista en un plazo de cinco años, y el volumen total de gastos que la empresa tiene previsto destinar al proyecto se estima en aproximadamente 65 millones de euros.
A 30 de junio de 2026, los gastos del proyecto se referían exclusivamente a obras en curso, que no eran significativos para estos estados financieros intermedios resumidos y separados, precisó la empresa. «Se ha llevado a cabo una evaluación de los indicios de pérdida de valor, cuyos resultados no han revelado indicios de deterioro», subrayó el operador.
Como se informó, «Vodafone Ucrania» aumentó su beneficio neto en un 12 % durante el periodo de enero a marzo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 778 millones de UAH.
En 2025, la empresa aumentó sus ingresos un 14 % con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 27 800 millones de hryvnias, mientras que su beneficio neto creció un 18 %, hasta los 4 180 millones de hryvnias.
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La SA «Yuria» (marca comercial «Voloshkove Pole») aumentó en enero-junio de 2026 su beneficio neto hasta los 67,2 millones de UAH, frente a los 1,8 mil millones de UAH del mismo periodo del año anterior.
Según ha informado la empresa a través del sistema de divulgación de información de la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores (CNVM), sus ingresos aumentaron un 10,4 %, hasta alcanzar los 1.19 mil millones de UAH.
Según los estados financieros, el beneficio bruto de la empresa durante el primer semestre aumentó un 46,1 %, hasta alcanzar los 179,8 millones de UAH, mientras que el beneficio operativo se multiplicó por 14,2, hasta situarse en 72,6 millones de UAH.
A 30 de junio de 2026, los activos de la SA «Yuria» ascendían a 1.092 millones de hryvnias, frente a los 1.039 millones de hryvnias registrados a principios de año; las pérdidas no cubiertas se redujeron a 275,2 millones de hryvnias desde los 342,5 millones de hryvnias, mientras que los pasivos corrientes aumentaron hasta los 1.325 millones de UAH desde los 1.271 millones de UAH; de esta cifra, 700,9 millones de UAH correspondían a deudas con proveedores y 473,9 millones de UAH, a anticipos recibidos.
Al mismo tiempo, la empresa redujo considerablemente su deuda bancaria: los préstamos a largo plazo a principios de año ascendían a 67,7 millones de UAH, mientras que a finales de junio solo figuraban en los estados financieros 1 millón de UAH en préstamos a corto plazo.
Según se informó, los accionistas de la SA «Yuria», en la junta general extraordinaria celebrada el 2 de julio de 2026, acordaron de forma preliminar la celebración con el Banco «Pivdenny» de importantes operaciones por un importe total de hasta 900 millones de UAH, en particular, contratos de crédito y otros acuerdos financieros, así como la modificación de los acuerdos vigentes en lo que respecta a los límites de financiación, los plazos, los tipos de interés y las comisiones.
La SA «Yuria» es la sucesora legal de la fábrica municipal de leche de Cherkasy, con una capacidad prevista de 25 toneladas de procesamiento de materia prima al día. Se encuentra entre los diez mayores productores de leche de Ucrania.
El fabricante de productos lácteos bajo la marca «Voloshkove Pole» invirtió en 2023 1,5 millones de euros en la instalación de una línea «Tetrapak» para duplicar la producción de leche ultrapasteurizada. En 2024, la empresa invirtió 1,6 millones de euros en la modernización de las capacidades productivas de sus plantas y puso en marcha una nueva línea de producción de cuajadas glaseadas.
La empresa cuenta con las filiales «Yuriya-2» —una red de tiendas y quioscos propios en Cherkasy— y «Yuriya-Trans», una empresa de transporte que distribuye materias primas y materiales para la transformación, productos a los puntos de venta y presta otros servicios de transporte. Su zona de abastecimiento de materias primas abarca las regiones de Cherkasy, Kirovohrad, Poltava, Kiev y Vinnytsia. La recogida de leche se lleva a cabo en más de 200 localidades.
Los beneficiarios de la empresa son Oleksandr y Andriy Tabalov.
Según el informe anual, los ingresos de «Yuriya» en 2025 aumentaron un 27,8 %, hasta alcanzar los 2 200,95 millones de UAH, mientras que el beneficio neto ascendió a 62,68 millones de UAH, frente a las pérdidas netas de 121,95 millones de UAH registradas el año anterior.
La sociedad anónima «Ukrainian Insurance Group» (Kiev) recaudó, entre enero y junio de 2026, 1.807 mil millones de UAH en primas netas, lo que supone un aumento del 28,1 % con respecto al mismo periodo de 2025, según se indica en los datos provisionales de la aseguradora, publicados en el sistema de divulgación de información de la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores (CNVM).
Por su parte, las primas brutas del periodo analizado aumentaron un 0,6 %, hasta alcanzar los 1.932 millones de hryvnias. Se cedieron 244,7 millones de hryvnias en concepto de reaseguro, lo que supone un 26,3 % más que en el primer semestre de 2025.
Durante el periodo objeto del informe, la empresa realizó pagos por indemnizaciones por valor de 894,1 millones de UAH, lo que supone un 37,6 % más que en los seis primeros meses de 2025.
El beneficio bruto ascendió a 787,2 millones de UAH (+16 %).
El beneficio de las actividades operativas fue de 148,4 millones de UAH, mientras que en el mismo periodo del año anterior el resultado financiero de las actividades operativas fue de 19,6 millones de UAH, el resultado financiero antes de impuestos de –265,1 millones de UAH (2,5 veces más) y el beneficio neto de –217,3 millones de UAH (+2,5 veces).
El accionista mayoritario de «SK «USG» es el grupo asegurador internacional Vienna Insurance Group, con sede en Austria, representado por 50 empresas en 30 países y líder del mercado asegurador de Europa Central y del Este.
«NovaPay Credit», filial del servicio financiero internacional «NovaPay» (marca registrada NovaPay) del grupo Nova, que es el emisor de los bonos de NovaPay, ha multiplicado por 3,2 sus beneficios netos durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 172,01 millones de UAH, según se indica en los estados financieros intermedios resumidos.
Según estos estados, los ingresos del primer semestre se multiplicaron por 2,2 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 586,42 millones de hryvnias.
El beneficio bruto se multiplicó por 2,9, hasta alcanzar los 265,41 millones de hryvnias, mientras que el beneficio de explotación se multiplicó por 3,2, hasta los 229,17 millones de hryvnias.
El informe señala que, en el segundo trimestre de 2026, la empresa multiplicó por 4,9 su beneficio neto en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 97,50 millones de UAH, en un contexto de crecimiento de los ingresos de 2,4 veces, hasta los 312,96 millones de UAH.
El beneficio bruto en el segundo trimestre de 2026 también se multiplicó por 4,3, hasta alcanzar los 151,35 millones de UAH, mientras que el beneficio de explotación se multiplicó por 4,9, hasta los 129,91 millones de UAH.
Según el informe, el capital propio durante el primer semestre de este año aumentó de 516,5 millones de UAH a 688,5 millones de UAH, mientras que el pasivo pasó de 1 371,0 millones de UAH a 1 690,8 millones de UAH.
Se señala que la empresa aumentó los ingresos por la venta de bonos entre enero y junio de este año hasta los 693 millones de UAH, frente a los 355,63 millones de UAH del primer semestre del año pasado, mientras que los gastos por su recompra también aumentaron, hasta los 578,80 millones de UAH, frente a los 244,92 millones de UAH, respectivamente.
En cuanto a los ingresos por contratos REPO con bonos, que la empresa ofrece como alternativa a los depósitos bancarios, estos aumentaron en el primer semestre de 2026 hasta los 882,32 millones de UAH, frente a los 705,88 millones de UAH, mientras que los gastos derivados de dichos contratos ascendieron a 727,59 millones de UAH, frente a los 422,03 millones de UAH.
Entre otras cosas, el informe también señala que en julio se tomó la decisión de emitir bonos de la serie «R» en la SA «Bolsa de Valores «Perspectiva» con un valor nominal de 200 millones de UAH, emitidos con el valor nominal tradicional de 1 000 UAH cada uno y con fecha de vencimiento el 3 de septiembre de 2029.
La sociedad anónima «Ukrenergomashiny» (Járkov) cerró el periodo de enero a junio de 2026 con un beneficio neto de 6,46 millones de UAH, mientras que en el mismo periodo de 2025 esta cifra ascendió a 0,5 millones de UAH.
Según el informe financiero de la empresa, publicado en el sistema de divulgación de la Comisión Nacional de Valores y del Mercado de Valores (CNVM), los ingresos netos por ventas aumentaron un 35,5 %, hasta alcanzar los 635,1 millones de hryvnias.
La fábrica obtuvo 0,1 millones de hryvnias de beneficio por sus actividades operativas (el año pasado, 13,8 millones de hryvnias), mientras que el beneficio bruto aumentó un 68,7 %, hasta alcanzar los 237,4 millones de hryvnias.
El beneficio no distribuido al cierre del primer semestre ascendía a 2 669 millones de hryvnias.
Como se informó, en el primer trimestre del presente año, «Ukrenergomashiny» obtuvo 0,74 millones de UAH de beneficio neto (frente a los 0,25 millones de UAH del mismo periodo de 2025), gracias a un aumento de los ingresos netos del 27,4 %, hasta alcanzar los 287,1 millones de UAH.
Según los datos del informe, el importe total de las exportaciones entre enero y junio ascendió a 13,8 millones de hryvnias (el 4,5 % del volumen de ventas).
Los principales clientes extranjeros fueron la «Corporación Energética Euroasiática» (Kazajistán) y «Tajik SGEM» (Tayikistán), mientras que los ucranianos fueron «NAEK Energoatom» y «Ukrhidroenergo»; SNVO «Impuls»; «Ukrzaliznytsia», «Fábrica de reparación de locomotoras de vapor de Mykolaiv», «Fábrica de vagones de Kryukiv», «DTRZ», «TATRA-YUG», «ArcelorMittal Kryvyi Rih» y «NVK «ISKRA».
La empresa señala como principales competidores a las empresas extranjeras Andritz (Austria), Voith (Alemania), General Electric (EE. UU.) y Bharat Heavy Electric Ltd. (India).
«Ukrenergomashiny» recuerda que el volumen total de inversiones de capital previstas para 2026 asciende a 60 millones de UAH, mientras que la ejecución efectiva de los fondos durante el segundo trimestre asciende a 2,54 millones de hryvnias, en concreto: la adquisición de nuevos equipos, 0,53 millones de hryvnias; y los trabajos de montaje y modernización de equipos, 0,7 millones de hryvnias. La financiación se llevará a cabo con fondos propios de la empresa.
La SA «Ukrenergomashiny», de la que el Estado posee más del 75,22 % de las acciones, es el único fabricante de Ucrania de equipos de turbinas para centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares. También fabrica motores eléctricos para el transporte ferroviario y urbano.
La plantilla media a 1 de julio del presente año era de 2.687 personas.
En 2025, la empresa aumentó sus ingresos netos casi un 33 % en comparación con 2024, hasta alcanzar los 1.060 millones de UAH, y su beneficio neto se multiplicó por 3,5, hasta alcanzar los 3,07 millones de UAH.
ArcelorMittal, el segundo mayor productor de acero del mundo, aumentó un 23% su EBITDA en el segundo trimestre de 2026 en comparación con el primer trimestre, hasta $2.060 millones, según informó la compañía. Frente al mismo periodo del año anterior, el indicador aumentó un 11%.
El beneficio neto ascendió a $683 millones, un 18% más que en el trimestre anterior, pero un 62% menos que el beneficio registrado en el segundo trimestre de 2025.
Los ingresos aumentaron casi un 8% en comparación trimestral y un 5% interanual en el segundo trimestre, hasta $16.800 millones. La principal razón de la mejora fue el aumento del 4,4% del precio medio del acero.
Los gastos de capital de ArcelorMittal ascendieron a $1.100 millones entre abril y junio. La deuda neta aumentó hasta $9.500 millones a finales de junio, frente a $9.300 millones al 31 de marzo.
En el segundo trimestre, la compañía aumentó la producción de acero un 7,5% en comparación con los tres meses anteriores, hasta 14,3 millones de toneladas, frente a 14,4 millones de toneladas un año antes. Los envíos de acero ascendieron a 13,4 millones de toneladas durante el trimestre, frente a 12,8 millones de toneladas en el trimestre anterior y 13,8 millones de toneladas un año antes. La producción de mineral de hierro alcanzó 13,5 millones de toneladas, frente a 9,7 millones de toneladas en el primer trimestre y 11,8 millones de toneladas un año antes.